一、部門基本情況
(一)機構設置
廣東省殘疾人聯合會是參照公務員管理的人民團體,設有五個直屬單位:廣東省培英職業技術學校、廣東省殘疾人康復中心、廣東省殘疾人就業服務中心、廣東省殘疾人輔助器具資源中心、廣東省殘疾人體育與藝術中心。
(二)人員情況
我會及直屬單位編制人數234人,實有人數254人,其中:參公事業編制人數52人,核撥事業編制165人,核補事業編制26人,離退休人員45人。
(三)預算年度的主要任務
按照《廣東省殘疾人事業“十二五”發展規劃綱要》及省委九號文件要求,扎實推進康復、就業、扶貧、特殊教育、組織聯絡、立法、維權、體育、宣傳、文藝等各項業務工作。爭取覆蓋城鄉的殘疾人社會保障體系和服務體系初步建成,殘疾人享有基本公共服務。到2020年,殘疾人事業發展水平與經濟社會發展總體水平相適應,全省殘疾人總體生活狀況與社會平均水平持平,在全國率先達到全面小康水平,基本實現殘疾人事業現代化。
二、收入預算說明
2014收入預算11711.64萬元,比上年減少3399.57萬元,減少22.40%。其中:公共預算撥款3091.64萬元,基金預算撥款8590萬元,事業單位經營收入30萬元。
三、支出預算說明
(一)支出預算總規模
2014年支出預算11711.64萬元,比上年減少3399.57萬元,減少22.40%。其中:公共預算撥款3091.64萬元,基金預算撥款8590萬元,事業單位經營支出30萬元。
(二)支出預算按用途劃分
2014年支出預算按用途劃分,基本支出預算3761.64萬元,占26.40%,比上年減少360.57萬元,減少8.75%。其中:工資福利支出1982.33萬元,一般商品和服務支出636.70萬元,對個人和家庭補助1142.61萬元。項目支出7920.00萬元,?占67.63%,比上年減少3135萬元,減少28.36%,其中:工資福利支出418.75萬元,專項商品和服務支出5820.10萬元,對個人和家庭的補助1191.15萬元,其他資本性支出308萬元,對企事業單位補貼182萬元。
(三)公共預算撥款支出情況
2014年公共預算撥款支出預算按用途劃分,基本支出預算2725.64萬元,占88.16%,比上年增加287.43萬元,增長11.79%。其中:工資福利支出1501.33萬元,一般商品和服務支出341.70萬元,對個人家庭和補助支出882.61萬元。項目支出366萬元,與上年增加0萬元,其中:對個人家庭和補助支出83萬元,專項商品和服務支出180萬元,對企事業單位補貼38萬元,其他資本性支出65萬元。
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